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老师,我们4月预付三个月房租,当时4月我做了借:预付账款29700贷:银行存款29700 5月才取得发票19800,因为会退一个月房租。那么5月我应该咋做账?

2023-07-11 10:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-11 10:22

借银行存款 9900贷预付账9900

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快账用户9625 追问 2023-07-11 10:23

老师,这9900目前还没退到银行账户,后期会退。那我做借:其他应收款 贷:预付账款吗?

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齐红老师 解答 2023-07-11 10:23

没问题,这么做也可以的

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快账用户9625 追问 2023-07-11 10:27

老师,除了做这个分录,那么房租费摊销,我就正常做呗?

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齐红老师 解答 2023-07-11 10:27

对的正常分摊就行的

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借银行存款 9900贷预付账9900
2023-07-11
同学,你好,你这样做是对的
2022-06-14
这个是几月份的房租 租赁期
2021-07-17
把发票直接附在后面就行了,然后再按月摊销。
2024-05-22
你好 ;       一起分摊“借管理费用贷预付账款。  每个月都做这笔   分录的  
2022-07-12
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