使用的时间是在2022年是吗?纳税义务晚了尽快修改的
老师您好,我是名新手会计,有个问题想请教一下。小规模纳税人,今年有一部分收入已经确认了收入,增值税该交的也交了。最近签了一个协议,这些收入变成代收收入了,要转给另一家公司。8月已经转了一部分了,另一家公司也开了票给我们,请问这样怎么做账务处理啊?
老师您好,我请教一个问题。情况是这样的,19年个人把车过户给公司,以前的会计做的借:管理费用-其他 贷:营业外收入 然后我们今年又把车过户给另外一个人,相当于送给他,开的800的发票,但这800块也没有给我们公司,我们做的借:利润分配-未分配利润(红字)贷:营业外收入(红字)现在结账的时候发现报表不符了,利润表跟资产负债表差800元 请问老师这笔过户的分录到底怎么做才是对的,不会有差额
老师您好,请教您个问题,我们公司是做产品研发的,是高企,有单独设立研发辅助账,然后我们公司每个月计提工资总额是6万多,实际发放3万多,还有3万多是4个研发人员的工资是没有发,每个月计提,2021合计计提了1-12月未发金额是35万,然后2022年4月30日我们才把计提的35万左右全部发放完,因为我们要研发加计扣除的。那现在关键问题是我4月份这笔计提的费用发了,我会计账上要怎么做呢,第一次遇到这种问题,我不知道要怎么处理,麻烦老师指导一下,谢谢。
您好!老师麻烦问一下我们公司老板把素偶有的车辆固定资产都是挂在其他公司的、这个一年多说有车辆的费用入账在我们公司的、我一直给挂名法人说把营业执照经营范围变更一下两家公司签订车辆租赁合同说有的车辆费用就不会税前调增了、挂名法人的一起是把这个公司从他名下转走、但是现在没有人愿意接受变更、所有的车子要买车辆保险了、人事部提交钉钉付款流程在我这里需要签字、我们公司存在的风险我已经给老板和总经理提了好多次他们不愿意做出改变我很难做事情、老师这个保险买了是入账是不合规我怎么办
老师,您好!请教一个问题。我们公司有部分资产变卖给关联公司了,资产22年就调拨过去了,变卖协议2023年12月才签,我现在做账的话该如何做,会有什么审计风险嘛?
老师,不给员工交社保行不行,这块有没有强制要求
个人独资企业更改法人税务局会查账吗税务局说查账会查什么
老师成立分公司好还是重新注册新公司好,
老师,个人所得税汇算清缴,有个员工有2家公司的收入,且他有厂房财产租赁所得,请问这个厂房租赁所得是否要纳入个人所得税汇算清缴
请问如何将一个公司和个体工商户进行关联,法人不是一个人,但实际是一家,是要公司对个体工商户进行投资入股么
老师 请问有一下 2月社保缴费成功 但是3月才想起,2月有一个员工没上班了,该减员 3月减员的时候申请日期是2月开始减员 最后在扣3月保险的时候,直接抵扣了2月减员那部分钱, 但是2月申报表里面看不出减员,3月又直接抵扣了一部分钱。 现在我2.3月计提社保,应该怎么做账呢?
请问老师,汇算情况,不需要调整的明细就不要填写调整项目明细表是吗?
老师个体工商户可以开一个点专票吗
计提,折旧的相关分录,详细点
我们单位24年红冲了319306.93元的专票,25年第一季度开了专票60891.09元,税管员让将去年的红冲的专票填未开票收入,小规模纳税人,我下边的表填的对吗