借:管理费用-折旧 贷:累计折旧
老师你好,折旧费用怎样分摊啊?请老师能说的详细点吗?
有关会计的分录问题 老师可以解答详细一点吗? 谢谢!
审计相关的问题,希望可以说的详细一点,谢谢老师!!
出售不需要机床一台原值19万,已提折旧14,000双方协议售价88,000,款已收到并存入银行出售过程中,发生拆卸费1500,以银行存款支付编辑相关分录详细一点谢谢咯
有两个资产要计提折旧,累计折旧分录要做明细
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
留底抵欠是3月份办理的,然后4月份申报3月的所属期,那留底抵欠会计分录也应该在3月做吧,为什么要做到4月啊,老师
法院强制扣除的费用计入那个科目 请老师们指教
老师我计提盈余公积需要自己结转吗还是软件结账结转
老师,福利费不是不用计提了吗?我看你给学员发的,怎么还需要计提啊
老师,留底抵欠填到3月所属期(4月申报),那会计分录是做到3月份吗,
当期计提的盈余公积什么时候结转
能不能说详细点,比如固定资产进来那一笔分录怎么做,什么时候还是计提折旧,计提折旧的分录又怎么做
借:固定资产 贷:银行存款
次月开始折旧
什么情况下是当月开始计提