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老师,员工食堂餐费付给食堂公司,对方开票,我计入职工福利费,借:管理费用--福利费 800贷:应付职工薪酬800,同时借:应付职工薪酬800 贷:银行存款800,但是后来收员工的餐费,收了200,收的这200从员工工资中扣除,那怎么冲这个福利费啊?怎么写分录???

2023-12-20 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-20 14:21

你好,这个是从工资里面扣除员工的工资吗?

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快账用户6157 追问 2023-12-20 14:21

是的,老师

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齐红老师 解答 2023-12-20 14:22

但是后来收员工的餐费,收了200,收的这200从员工工资中扣除,你看这个钱不是你们收到的吗?是通员工扣下来给你们的还是员工自己付的?

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快账用户6157 追问 2023-12-20 14:22

发工资的时候少付200元给员工

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齐红老师 解答 2023-12-20 14:24

你如果是从员工工资扣的话,借应付职工薪酬 其他应收款 贷银行存款

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快账用户6157 追问 2023-12-20 14:28

借 管理费用-福利费 800 贷 其他应收款 200 贷:应付职工薪酬 600借:应付职工薪酬600 其他应收 200 贷 银行存款

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快账用户6157 追问 2023-12-20 14:28

这样写对吗

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齐红老师 解答 2023-12-20 14:31

对的,没错的,就是这么做的

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快账用户6157 追问 2023-12-20 14:33

但是银行存款实际只支付了600元

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齐红老师 解答 2023-12-20 14:34

没太明白你说是什么意思?

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你好,这个是从工资里面扣除员工的工资吗?
2023-12-20
你好同学,稍等回复您
2023-02-28
借应付职工薪酬、工资,贷其他应付款,个人负担的房屋租金,借其他应付款,借管理费用、福利费负数。
2023-02-28
你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2022-03-28
借银行存款, 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费, 借管理费用福利费负数
2023-08-31
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