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老师,请问我们食堂支出分录是:借应付职工薪酬—福利费,贷银行存款,借管理费用—福利费, 幸福职工薪酬,如果我们收到员工交来的伙食费,我冲销福利费,是借方负数,还是贷方

2023-08-31 08:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-31 08:58

借银行存款, 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费, 借管理费用福利费负数

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快账用户7559 追问 2023-08-31 08:59

做管理费用-福利费借方负数,和管理费用贷方整数有什么区别吗?

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齐红老师 解答 2023-08-31 09:00

软件做账的放到借方负数,要不影响你的科目,余额表和利润表不一致 因为它的发生额是在借方。

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快账用户7559 追问 2023-08-31 09:07

意思冲销都用借方负数?

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齐红老师 解答 2023-08-31 09:08

对的是的对的是的,对的是的,是这么做,是这么理解的,很正确的。

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快账用户7559 追问 2023-08-31 09:20

谢谢老师,你好专业。

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齐红老师 解答 2023-08-31 09:20

不用客气,工作愉快。

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快账用户7559 追问 2023-08-31 14:22

对不起老师,再问一下,那我应付职工薪酬这个科目如果冲销也是负数吗?

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齐红老师 解答 2023-08-31 14:26

不是的,只有管理费用是负数,其他的都是正数。

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