收到的钱可以冲减福利费
公司付食堂为员工用餐买的菜米油等每个月做账:借:应付职工薪酬—职工福利费,贷:银行存款,现在有外来人员到公司食堂用餐,收到的餐费,这个收入怎么做账?
请问,外包食堂工作餐,食堂也每个月开发票给我们公司。所有的餐费公司出,入帐每月需要计提吗?(计提借:管理费用 -餐费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 支付借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:现金)如果己开票未付款怎么做?
假设公司食堂收取员工餐费总计1000,总计食堂发生费用10000元,记账怎么记?借:管理费用-福利费9000 借:其他应收款1000,贷:应付职工薪酬-福利费9000,对应这其他应收款1000对应科目是啥呢?
老师单位食堂采购员杨兰采购蔬菜,之前备用转给杨兰分录做的,借:其他应收款杨兰 贷:银行存款 现在杨兰将单位食堂蔬菜采购回来了分录怎么写 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款杨兰 这个应付职工薪酬起什么作用呀老师为什么一定要过渡应付职工薪酬呀
老师,员工食堂餐费付给食堂公司,对方开票,我计入职工福利费,借:管理费用--福利费 800贷:应付职工薪酬800,同时借:应付职工薪酬800 贷:银行存款800,但是后来收员工的餐费,收了200,收的这200从员工工资中扣除,那怎么冲这个福利费啊?怎么写分录???
老师你好,同一个跨区域事项报告可以开多张发票吗
a项目2023年的支出,根据项目管理部门要求不能支出需要调出,怎么在2025年做账
没有生产,可以将制造费用都计入管理费用吗?会不会导致报表的管理费用过高
公司快注销了,但是之前开的发票还没收到款怎么办
老师,做汇算清缴的时候,我不小心勾选了研发的表格,我想在基础信息里取消如何取消呀?
怎么注册公司,需要什么资料?
老师,质量人员既检测原材料,也做半成品检测,是不是得统计工时。也要算每个原材料检测工时。
一个季度超过100万元收入,收入是1272390.83元(实际含税金额是12851147.74元),增值税3%是38171.72元,本期应纳税额减征额是12868.5元,为什么是这个数 计算过程辛苦老师大致写一个,谢谢
老师,质量人员检测原材料,对应的人工费,设备费,材料费。是不是计入入库的原材料成本
老师,新开办企业未有收入的情况下开了餐费的发票,季度申报时候没收入,利润为负数这样有问题么?
借:现金 贷:管理费用—职工福利费,是这样吗?
没错,就是这么做分录的
开始有点懵,不知道贷方是冲管理费用—职工福利费,还是应付职工薪酬—职工福利费
贷方冲减费用就可以的
好的,谢谢
不客气,如果满意帮忙给个五星好评