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老师,请问一般纳税人,收到客户货款2万元,己开发票2万元,因采购商品末到,至今未发货?如何作分录?如做了销售,无对应成本,如何处理?如何作分录?

2023-11-30 17:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-30 17:55

借银行存款 贷预收账款应交税费,应交增值税销项什么时间能销售出去?你得今年把它做了收入和成本。

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快账用户8520 追问 2023-11-30 18:00

今年不会发货

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快账用户8520 追问 2023-11-30 18:01

如今年都不发货,怎么做帐

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齐红老师 解答 2023-11-30 18:02

那你直接做收入就可以的,成本暂估。

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借银行存款 贷预收账款应交税费,应交增值税销项什么时间能销售出去?你得今年把它做了收入和成本。
2023-11-30
2月做借库存商品 2万,贷应付账款2万, 3月也是做这个借库存商品 2万,贷应付账款2万 发票没有差额2月贴复印件,3月贴4万原件,3月做借应收 5万 贷主营业务收入 应交增值税,结转成本,借主营业务成本,贷库存商品 4万
2021-03-13
你好,10月,借方:库存商品-估价 贷方:应付账款 出售,借方:应收账款 贷方:主营业务收入 应交税费销项税 结转成本用暂估的,11月发票来了,少结转的成本补,多结转的成本转回
2020-12-13
借银行存款5 贷主营业务收入5/1.01=4.95 应交税费-应交增值税0.05 季度末没有超45,免税 借 应交税费-应交增值税5 贷营业外收入5
2021-07-23
您好,这个的话是不需要调增2万了,1月到了的话,就是把你的暂估红冲就行
2023-12-15
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