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请问老师,一般纳税人12月进货2万,确定本月到不了发票,做分录:借库存商品2万 贷应付帐款2万;本月已销售,做分录:借银行存款2万,贷主营业务收入 1.77万,应交税费-应交增值税 0.23万;同时结转成本:做分录:借主营业务成本 2万,贷库存商品2万,在24年汇算清缴的时候,还需要调增应纳税所得额2万吗?24年1月发票到了,又如何做帐?

2023-12-15 12:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-15 12:55

您好,这个的话是不需要调增2万了,1月到了的话,就是把你的暂估红冲就行

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快账用户4251 追问 2023-12-15 13:07

12月做帐的时候做的成本结转是按含税做了,也不影响吗?

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快账用户4251 追问 2023-12-15 13:08

是否应该按不含税的金额暂估?

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齐红老师 解答 2023-12-15 13:14

正常的话是按照不含税的价格

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相关问题讨论
您好,这个的话是不需要调增2万了,1月到了的话,就是把你的暂估红冲就行
2023-12-15
您好,汇缴前这个发票来就不用纳税调增了
2023-12-15
你好,这个业务实际是你多暂估了,还是发票到了一部分。
2021-08-06
借应付账款贷库存商品70 借库存商品贷以前年度损益调整70 借库存商品贷应付账款75,借以前年度损益调整,贷库存商品75, 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整5
2023-03-29
可以的,可以这么做的。
2022-11-09
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