你好,同学 这个购买就送出的话,一般不会申报个税,计入销售费用业务招待费
中秋节赠送了一些自制的产品给客户,而且是个人客户,作为赠出企业,我是要代扣代缴个人所得税的,按照偶然所得税目征收。有没有老师可以告诉我,怎么样在自然人税收管理系统申报???
老师,1、端午节,中秋节发给员工的礼品,实务中按照公允价值并入工资薪金缴纳个税吗?2、送给客户的礼品,实务中按照偶然所得,代扣代缴个税吗?借:营业外支出,贷:应交税费-应交个人所得税
老师,如果我们公司给客户送礼是手机之类的,正常要申报个税,这个按什么申报?
老师,公司给客户送的礼品如果有手机,申报个税的时候按照偶然所得吗?也要有个人明细申报的吗
送礼给客服要按偶然所得交个税,但是老板不会告诉了客户的电话号码身份证的,怎么办。一问老板,就说交什么个税呀,别多事找事怎么办?后来我查看了,有偶然所得,汇总申报这个功能,由于账是外账做的,我没有权限看,老师能帮个截图给我看下偶然所得汇总申报这个界面吗?
老师,单位是2021年成立的,集体经济组织,我刚入职接手,平时来往业务不多,马上季报了,无从下手,之前的会计都是0申报,我现在要怎么做呢?
请教一下,非常感谢! 题目为什么不是按以下会计分录计算,如果不是,完整的会计分录是怎样的。 借:营业外支出226 贷:主营业务收入200 应交税费﹣﹣应交增值税(销项税额)26 借:主营业务成本100 贷:库存商品100
老师好,增值税申报时,1:如果公司不是差额计税的话,附表一是不是直接点击保存,关闭即可,其他按正常操作,对吗?2:如果公司本月免征增值税,主表正常操作,附表一,附表二,减免明显表三个表都只要点击保存,然后关闭即可,是吗?当然后面是要点击申报,需要缴费时再点击缴费,是这样吗老师,谢谢!
老师。账上待认证的发票有200多万,但是前一任会计没有交接那个待认证的发票给我。我应该怎么找出来?
分公司注册的第一年,属区税务局要求就地缴纳企业所得税的,也是就地汇算的,那么总公司就不需要合并此分公司的数据申报所得税了,汇算也不要合并这个分公司的数据了,因为它自己单独做了汇算了对吗
银行有一笔流水,收付款都是同一个公司名,请问这个怎么做账,怎么写分录呢?
假如一件货物出口价10000元,知道利润率(毛利率)是5%,那这件货物的成本怎么算。另外这个成本是不是应该按不含税价算?
老师好,老板用银行账户付的1500的保险费,但是没看到发票,请问分录怎吗做啊,谢谢
老师好,我公司买了一部手机4900,这个分录怎吗做正确啊?谢谢
已知利润率(毛利率)和售价,成本怎么算。 成本=销售额*(1-利润率) 成本=销售额/(1+利润率) 这两个区别是什么?
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不申报个税吗
业务招待费,一般是不申报个税的,这个正常的业务
我前两天提问还有老师回复要申报,老师您要不在确认一下呢
学员,你看老师截图,也是不用 老师现在的公司,深圳的,发生的业务招待费也是没有扣缴个税的,老师跟当地税务局确认过; 如果同学,不放心,可以跟当地税务局电话确认一下,比较保险起见
但是手机这些好多都说要申报的
申报的话,肯定没问题 但是招待费确认不用申报,不然企业客户很多,个税系统每期维护好多员工;而且这个是跟企业日常销售绑定的,日常经营,