您好,下图是我刚截图的,分类所得-偶尔所得 老板是不会告诉我们信息的,这个不会把人家的信息申报了,去大厅申报(有一张表),不用填人员信息,按招待费申报20%个税就好了
老师好,我工作年限才两年多,经验不足,以前在律所工作,现在新找工作还没去呢,正在准备中。大概了解是帮助企业做银行贷款服务的,然后这个企业会给我们佣金,会走对公账户,然后就得开发票,一般都开信息服务或者咨询类发票,应该会是一般纳税人,我去了,好像有400万进账,问我怎么把钱导出来,交个税还是怎么的,我的理解从公司账走到个人都得交个税。他可能想让我给他想办法避税吧,还说给国企开完票,上游开完发票,下游就要导账,不导账的话,这个钱纳税额度太高,说涉及这的领域比较多,这个增值税可能要交的吧,至于企业所得税,还能筹划筹划,想问问老师帮我解释解释,还有我听哪个实操课能了解的更详细一些?
老师,我们是代账公司的,交接过来一家个体户,但是对方公司根本不看客户发票直接做账,所以我这手里堆积了客户从1月到现在的发票,每个季度需要给客户报经营所得个税,那个数自然也不准确了,我想问下这个个体户经营所得个税季报不是预缴吗,这个是不是没有什么影响,等到汇算清缴时候就得严格按照开的发票确认一年的收入跟成本了?是不是这样?那么如果这个个体户都是从批发市场个人进货没有成本票,怎么办
送礼给客服要按偶然所得交个税,但是老板不会告诉了客户的电话号码身份证的,怎么办。一问老板,就说交什么个税呀,别多事找事怎么办?
送礼给客服要按偶然所得交个税,但是老板不会告诉了客户的电话号码身份证的,怎么办。一问老板,就说交什么个税呀,别多事找事怎么办?后来我查看了,有偶然所得,汇总申报这个功能,由于账是外账做的,我没有权限看,老师能帮个截图给我看下偶然所得汇总申报这个界面吗?
单位做犬粮的,有知识产权证就是设计犬粮图片的,每年都要缴费,一共将近20本,上个出纳告诉我7月底之前交,然后我缴费时发现有10多本需要2023年12月7号前交过期了,我只和老板申请了4本的缴费,然后问老板要不要给它滞纳金交了给它们恢复了,老板那时说先不交,这几天我打电话时,客服说我们知识产权证由于没缴费运费了失效了,我也不敢和老板说,这不又得怪我当初咋不告诉她,这个不恢复就失效了,同事让我说那就先不管了,和老板说了老板肯定找我事,本来一直想把我辞退,前几天还罚我500块钱,老师,那个知识产权证很重要?听会计说投标时要写上面的号,后续会不会影响到我,他们发现这个失效了,咋办
老师好,22年4月做未开票收入,8月开票做收入,25年3月查出22年8月未做红冲,跨年了会计分录如何做?申报表如何填?
我司为外贸企业,用于出口退税的购进发票金额要交买卖合同印花税吗
老师 去年暂估了成本 能用今年2.3月份的工资冲减吗?
老师好小规模纳税人扣缴端申报工资8千个税90元90元公司承担这个怎么工资个个税做会计分录?
因为预算有的超标,然后需要进行调整,但我们老师说调预算税金现在是3%,预算的时候是6%,也得调这句,我不太懂,那经费决算的时候,税金应该是多少?
老师,有公司收了很多发票和开了很多发票,但是大部分都没有相应的流水。有发票的没流水,有流水的没发票。是不是属于虚开虚列,有发票的没流水要么就冲法人的其他应付款,或者就是挂应付账款,有流水没发票的,收的就记预收,支的计入预付,员工的就计入其他应收款先这样处理可以吗
小规模纳税人发现去年的凭证中:主营业务收入和应交税费-应交增值税-小规模 的金额做反了怎么办
老师那营业外支出都需要纳税调增吗?无票的支出计入其他应收款,只是没有取得发票也算营业外支出吗
老师,取得不了发票的其他应收款最终怎么平账啊,还是不用管直接纳税调增啊
老师,问下超过三个月的预收账款怎么处理呀?对方付我们一部分钱,合同没签,发票我们也没给开,这笔买卖终止了
①一定要去税务局吗?②所得项目:业务招待费吗?老师你能选一下这个截个图吗?不填写任何数据,不提交,就看下这个所得项目?
您好,1.是的,自己申报要填身份信息的 2.人员信息不填是保存不了的,我们当然不交业务招待费的个税,只有税务查账时查不到要补其他税时,才补一些这个税
老师我看到你截图里面有汇总申报的,要去税务局开通,才能自己申报,就不用去税务局了。 反正一般情况下这个企业就没有申报过个税。但是听课理论上是有的。但是可以老师就是说说,没有截图不完善,反应了也没有用
您好,是的,汇总申报要开通,一般不会去申报这个税,20%谁都心疼的,现在企业能赚几个利润,经济不好,生存都困难。