你好,自然人扣缴端有偶然所得
老师,我这有个个体户,想查他都交哪些税,通过自然人登录电子税务局发现查不了,也没有看到需要交什么增值税的,里面有个个税板块,点击就登录到自然人电子税务里面去了,这里有查询之前的信息,看到这个企业只是按季度预缴纳经营所得个税,也没有代扣代缴,是不是就是说这个企业不用按月给这个投资人代扣代缴个税,只用按季度申报经营所得个税就可以了,这个个体只有一个投资人没有其他员工
老师,我们是代账公司的,交接过来一家个体户,但是对方公司根本不看客户发票直接做账,所以我这手里堆积了客户从1月到现在的发票,每个季度需要给客户报经营所得个税,那个数自然也不准确了,我想问下这个个体户经营所得个税季报不是预缴吗,这个是不是没有什么影响,等到汇算清缴时候就得严格按照开的发票确认一年的收入跟成本了?是不是这样?那么如果这个个体户都是从批发市场个人进货没有成本票,怎么办
老师,请问下收到税务这个信息要去办理税务登记吗?之前业务对接的都是个人,就没有办理税务登记,义乌市税务局】尊敬的纳税人:您单位自成立以来一直未办理纳税申报,特提醒您从2021年8月起应按月办理代扣代缴个人所得税申报(自然人税收管理系统扣缴客户端办理),按季办理增值税及附加、企业所得税、印花税等税费申报
中秋节赠送了一些自制的产品给客户,而且是个人客户,作为赠出企业,我是要代扣代缴个人所得税的,按照偶然所得税目征收。有没有老师可以告诉我,怎么样在自然人税收管理系统申报???
老师,去年的时候赠送了客户一些自产产品 借 营业外支出~赠送 贷 主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 今年这个客户突然有点给了钱,我就冲销了之前的分录,重新转了银行存款,但是这样利润表中营业外支出就出现了负数,申报企业所得税的时候就提报不了,这样怎么办?
前年买的固定资产,结果去年被全额退回去了,并且对方开了红字发票,今年账上应该怎么做呢?
同时购买AB两种商品,买A送B,AB都需要发票吗
老师,一般纳税人购进的二手车发票上没有税额,只有15000,卖出时公司没有开发票只有二手车市场开的发票,报增值税税率应该是多少?卖出价时5000,销项税怎么算?卖出分录怎么写?
老师 这个在哪里看需要交多少企业所得税?
公司的植物新品种权纠纷案胜诉了,对方打的侵权赔偿款怎么做账,需要交税吗
增值税附表4加计扣除数,本期数是自动带出来来的吗?怎么算出来,大概是高新引起?
高新加计扣除增值税怎么计算出来?
本单位是家门诊部,刚开始上线电子发票,门诊电子发票如何冲红操作?
增值税附表4加计抵减额,在主表里要填在哪里?是不是本期实际抵减税额里填一我下就可以。大概是高新
老师利润表的年累计加上负债表年初的等于期末的
系咯,之后呢,就是不知道怎么做啊
你在系统打开那个偶然所得模块,填写里面需要必填项,提交然后扣款
老师,我截图了,能不能指明一下
姓名,证件号,所得项目,收入填写上
姓名,证件号?我赠送了一些自制的产品给客户,我还要填写赠送客户的信息吗?
对,要填写客户的信息的
那还得取得客户信息哦
是的,您的理解完全正确