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去年工资计提多了,怎么办

2023-11-21 12:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-21 12:54

借应付职工薪酬 贷利润分配,未分配利润 小企业会计准则 需要纳税调增。

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快账用户6439 追问 2023-11-21 13:03

和今年利润分配,合在一起算是么,相当于今年利润多了是吧

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齐红老师 解答 2023-11-21 13:05

它不影响今年的利润,我也没做本年利润。

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快账用户6439 追问 2023-11-21 15:29

那什么时候调增

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齐红老师 解答 2023-11-21 15:29

你好,今年做汇算清缴的时候就应该调仓。

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齐红老师 解答 2023-11-21 15:29

今年做汇算清缴就应该调整的。

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快账用户6439 追问 2023-11-21 15:29

早就过了,没调

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齐红老师 解答 2023-11-21 15:31

要么修改,要么在明年纳税条子整。

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快账用户6439 追问 2023-11-21 15:34

去年12月财务费用手续费多记20,应该是银行存款往来,怎么处理

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齐红老师 解答 2023-11-21 15:35

应该是挂着其他应收款还是哪一个科目啊,借其他应收款贷利润分配,未分配利润。

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快账用户6439 追问 2023-11-21 15:39

不是挂着, 是借银行存款✘✘行 贷银行存款--行 当时别人记的是 财务费用-手续费 贷银行存款--行

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齐红老师 解答 2023-11-21 15:40

借银行 贷利润分配未分配利润。

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快账用户6439 追问 2023-11-21 15:41

那需要调增么

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齐红老师 解答 2023-11-21 15:42

是的,需要纳税调增的。

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借应付职工薪酬 贷利润分配,未分配利润 小企业会计准则 需要纳税调增。
2023-11-21
你好,如果汇算清缴没有调整的话,借应付职工薪酬借管理费用负数。
2021-07-01
同学你好 冲减多计提的分录 借其他应付款 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷管理费用等科目
2022-01-10
您好, 通过以前年度益,把多计提的做负数分录
2024-02-29
借应付职工薪酬: 贷:利润分配-未分配利润
2024-02-05
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