同学你好 冲减多计提的分录 借其他应付款 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷管理费用等科目
老师,请问去年借入个人5000元,用于发放工资,会计分录 借:银行存款5000 贷:其他应付款5000,发放工资 借:管理费用5000 贷:银行存款5000 年末费用转结至未分配利润,公司没有收入,不缴纳税款,今年发现多计提了5000元工资,调整凭证怎么做
去年计提的工资,年末转到其他应付款,今年工资发放,去年计提工资多了,怎么调整呢
老师好,请问去年多计提发放的工资,今年怎么调整。金额有十几万
去年的工资计提多了,才发现,怎么调整呢
去年未发放的工资调到其他应付款了,今年发放的时候发现当时计提工资少了,要怎么调整呢
月末老板要财务分析,从哪里方面入手,有没有模板
汇算清缴都是那些调增调减,都是按什么比例,老师给写下
购进农产品直接销售按9%抵扣的会计分录
固定资产折旧按多少可以税前扣除
款已付,发票已收到,货没有收到怎么做分录
老板分红分录,计提:借:利润分配-未分配利润 贷应付股利 分红:借应付股利。贷银行存款,对吗
老师这道题为什么不用中间汇率6.85元
老师,母公司购买了一个非同控全资子公司,然后子公司的实收资本是50万,母公司还多付了160万,这个160万元是给买子公司原股东的溢价款,老师这个母公司和子公司怎么做分录
年终奖发放是在2025年1月,账面计提应该在12月份,个税申报是不是也应该在随同12月份的工资薪金申报?
畜牧业养殖有什么税收优惠政策?
好的,谢谢老师,直接冲回就可以是吧,不用红字就可以是吗
同学你好 对的 直接冲就可以的
好的,谢谢老师
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