你好 红冲处理就可以
老师好,请问老师,去年有笔提现的分录金额写多了,今年我该怎么调整过来呢,谢谢老师。
老师您好,去年计提的工资金额错了。借 管理费用 贷 应付职工薪酬,今年做调整,请问会计会计分录怎么做?
老师,请问去年计提工资时会计分录做错了今年怎么调整
去年计提的工资,年末转到其他应付款,今年工资发放,去年计提工资多了,怎么调整呢
老师请问下去年11月多计提的工资今年怎么处理,金额不大,几分钱
老师,我们是内账,财务账里边的预收账款有余额的,业务端的预收账款没有余额了,要怎么调账呢,具体分录怎么写
装修费发票,金额10万,公司是小规模企业,执行小企业会计准则,这10万装修费可否直接入费用不去累计摊销?
老师,给对方开票10001元,结果对方公户给我们少转1元,沟通后,对方用个人账户给我们公户转了1块钱,这样能成吗?
老师,公司建厂房租出去的话,这个折旧计入主营业务成本吗?
个体户交经营所得税是多少万以内可以不交
办事处装修费用入什么科目?
老师,我们公司买了二手车,并开具增值税专用发票50万,然后又开了二手车销售统一发票11000,我怎么入账啊
老师,设计费,开票的编码选哪个?
给职工的福利,比如油费补助,餐补,电脑补贴,单独发放不计入工资的,是否要拿票回来?
老师,您好!B选项作为自产的又不是用于投、分、送,为啥要交消费税呢?
需要做以前年度损益调整吗?所得税报表已经更正过了。个税申报表也更正了
你好 需要做以前年度损益调整 个税申报有错的也要更正
老师您开始说红冲可以?请问分录应该怎么写啊?
借以前年度损益调整负数,贷应付职工薪酬负数