您好 请问当时提现分录怎么写的
老师好,请问老师,去年有笔提现的分录金额写多了,今年我该怎么调整过来呢,谢谢老师。
老板好,我我发现去年有一笔其他应收款我写成其他应付款,今年要怎么调,麻烦老师分录怎么写,谢谢
老师去年我有笔暂估金额少了,当时是借 库存商品50000贷 应付账款-暂估50000,今年1月票回来是56448,我今年应该怎么入账呢,麻烦老师把完整分录写一下,谢谢
早上好老师!今年发现去年7月份多计了一笔应收账款,请问今年怎么调整账目呢?谢谢
请问老师去年的利息多提了,该怎么调整了?分录怎么写?有两笔,一个是车辆贷款利息多提了,还有一笔贷款费用的贴息,今年退回来了的
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
老师好,不好意思,我昨晚没看见老师回的信息,我以为周末老师收休息了,分录是借:库存现金,贷:银行存款。
没事的哈 现在看见也一样的 借:库存现金 借方红字 贷:银行存款 贷方红字
是去年的帐哦,财务软件已结转的,今年也一样可以这样做吗?就按多出来的金额冲红就可以了,是吧!谢谢老师!
是的 去年的帐 就这样写分录就好了 按多出来的金额冲红就可以