属于五年的费用可以的
如果11月有在产品,月末只结转完工产品,未完工产品在在产品科目,下月12月末生产成本=11月在产品+12月完工产品,未完工的就是12月在产品,然后按照完工产品跟在产品占总额比例来分摊,工资,制造费用。对吗
老师,如果一家公司要注销但是应付账款余额有200万,那是不是需要交税呢?
用亿企赢能开发票,是不是还能做凭证
平均年限法的月折旧率是如何计算的?
请问每年1月所报上年10~12月的企业所得税是上年企业所得税的年报吗?汇算清缴和企业所得税年报是一回事吗?
老师,我想请问一下,就是小丽个人和我们公司一起投资建立a充电桩站,然后小丽持有这个项目a充电桩站80%的股份,对这个a项目的运营、建设等其他方面没有决定权,并且不占有公司的股份,等这个a充电桩站有利润了就针对这个项目进行分红,但是公司整体本身上是亏损的,我这种应该怎么做账呢?可以针对某个项目盈利了就分红吗? 而且老板要求账上不能提现资本公积 而且个人投资在账上就会提现我们公司的实收资本增加,到时候等公司本身的注册资本全部实缴到位的时候实收资本就比原来的多,这种情况应该怎么处理呢?
老师能不能给个简单的劳动合同模版
老师请问有代加工,我们受托方怎么做账的课程吗 谢谢老师们
谁能解释一下C选项?
我想请问一下,就是小丽个人和我们公司一起投资建立a充电桩站,然后小丽持有这个项目a充电桩站80%的股份,对这个a项目的运营、建设等其他方面没有决定权,并且不占有公司的股份,等这个a充电桩站有利润了就针对这个项目进行分红,但是公司整体本身上是亏损的,我这种应该怎么做账呢?可以针对某个项目盈利了就分红吗?
就直接放进去就好,不需要再今年再做什么分录吗?
你好和发票金额一样可以的
好的 是一样的 老师 ,那如果不一样的话,需要怎么做呀?
需要冲之前的再做发票的
借其他应付款款,贷,利润分配、未分配利润, 借,利润分配、未分配利润。贷,其他应付款、汇算清缴调
不可以只调中间的差额吗
可以的 多计提按照第一个 少做了个,按照第二个分录写差额
好的,知道了,谢谢老师
不用客气 新年快乐