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老师,请问进项税额有留底,现在还有进项费用发票,不想抵扣了,但是费用还是要入账,这个怎么处理?

2023-11-18 08:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-18 08:51

你好,做不抵扣勾选就是了

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你好,做不抵扣勾选就是了
2023-11-18
你平时月末结转进项和销项吗 这两个科目都结转到转出未交增值税
2020-10-18
同学你好,是按价税合计入账;在申报时将发票选择为不抵扣;
2021-01-08
您好 发票上的费用和进项税额未入账 补做入账分录
2023-02-21
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-08-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

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