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老师,我们有一张异地项目的发票,9月份红冲了,之前预缴的税款那边税务局不退,可以留抵,后面抵扣,现在我冲收入,应收时,预缴税款留抵那部分需要做账么,怎么做分录呢

2023-10-19 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-19 11:30

多交的税款还在应交税费,这个借方挂着,等实际抵扣的时候再转到贷方就直接抵了。

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快账用户9726 追问 2023-10-19 11:33

是去年12月份预缴的,之前都做了,预交转未交增值税了,我也不做分录么

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齐红老师 解答 2023-10-19 11:35

不用做了,后面就直接抵税就行了。

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多交的税款还在应交税费,这个借方挂着,等实际抵扣的时候再转到贷方就直接抵了。
2023-10-19
对于回款分录的问题,您可以参考下面的步骤: 1.当您收到这笔款项时,可以冲减无票收入,同时增加应收账款1。 借:应收账款 -XX公司(红字) 贷:主营业务收入 -无票收入(红字) 应交税费-应交增值税(销项税额)(红字) 之后开发票时,可以按正常流程进行操作,即: 借:应收账款 -XX公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 对于开票报的负数如何入账,可以参考下面的步骤: 借:应收账款 -XX公司(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)
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