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老师,要是发现我计提的增值税跟附加税在缴纳税款的时候没有计提的那么多,是不是在缴纳之后再做一笔冲减的分录就可以了呢?因为之前税还有留抵的

2020-02-26 10:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-02-26 10:09

你好,先要找到是 什么原因, 是少计提 了还是什么 ?

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快账用户2158 追问 2020-02-26 10:14

增值税是多计提了,因为之前有留抵

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齐红老师 解答 2020-02-26 10:24

把多计提的红冲,

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你好,先要找到是 什么原因, 是少计提 了还是什么 ?
2020-02-26
您好 实在抱歉 刚看见您的这个提问 让您久等了 对不起 我前面这笔分录写反了 应该是 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-未交增值税 交的在应交税费借方科目体现啊
2021-01-12
你好,不可以抵减留底的增值税额的
2021-01-21
同学你好,你根据实际扣税费的银行水单去挂帐分录,不用刻意去调整分录,它自然到21年就会体现有预缴税款在里面的;
2021-02-04
您好 请问附加税在应交税费科目 对么
2024-06-06
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