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开了2万普票,小规模企业申报增值税的时候是不是直接写零?

2025-04-05 18:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-05 18:41

您好,不是的,要申报20000 季度合计销售额预计未超过30万元,在办理增值税纳税申报时,应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额(会自动生成20行的本期免税)”(如为个体工商户,应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》

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快账用户7812 追问 2025-04-05 18:44

我同事3月29日开错一张票,我4月2日红冲了,然后这个还是要申报在1-3月份的对吗?

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齐红老师 解答 2025-04-05 18:45

您好,是的,要申报在3月,4月申报红票

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快账用户7812 追问 2025-04-05 18:45

但是他是自己开个自己的发票

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快账用户7812 追问 2025-04-05 18:46

这个红冲的票7月申报的时候应该填在哪里

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齐红老师 解答 2025-04-05 18:47

您好,红票和划算票相抵扣填在主表第2  .3  4行对应档次

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您好,不是的,要申报20000 季度合计销售额预计未超过30万元,在办理增值税纳税申报时,应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额(会自动生成20行的本期免税)”(如为个体工商户,应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》
2025-04-05
你好; 普票的话; 直接在10栏次去报税 ; 不是直接0申报哈
2022-07-13
你好,合计 不含税收入金额 计入第一行,专票收入金额填写在代开发票收入栏次 这种情况(季度已经超过30万),普通发票也需要缴纳增值税的 
2023-10-22
减免明细表最后一行是不是没有填写?
2022-07-06
同学,你好,直接开免税的就可以了,申报时填免税栏那里
2022-03-31
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