那我产生的原因是什么呢?是不用支付了吗?
老师有个问题就是我们开票金额10000元,实际收款12000元,合同金额12000元。现在账上应收账款是负数,老板说那2000元做折扣了。那我这个账要怎么处理?
请问一下我司给客户发票金额是HKD19632.6元,因为汇率差异我们香港账户实际收款HKD19554.6元,这个差异如何做账呢,在月末的时候需要结汇吗?在金蝶如何处理科目才正确呢?下图是收款明细及余额
老师,我需要支付给子公司10万,现在实际只支付8万元结余2万元,这2万元要怎么做账务处理账款结余在我的账上,现在在现金流量表期末现金余额差着这2万
老师,就是我的审批单金额为10.61元,实际支付9.83元,现在差额0.78元留在我账户,这笔差额0.78元要怎么处理呢?
请问老师你好,请问我要支付一笔运费5800元给司机,需要司机开一张发票给我,但是司机开不出发票给我,我把开票的税额扣下来,支付5740元给司机,代开发票的税额支付了58.87,现在我实际支付了5798.87元,我怎么把1.13的差额入账呢
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
是的,不用再支付了。(就是对方公司算金额算错了,实际只需要9.83元,所以剩下部分0.78元结余在我的账户里面)
你应该把这个钱再还给公司,要把审批单修改一下。
领导说这个钱就留着我们自己用了,这个账务上要怎么处理呢?
上这块儿可以记入营业外支出
借:营业外支出 贷:?(0.78元实际未流出)
实际支付的时候不是已经支付了吗?公司把钱给你,你再给客户嘛,可以把资金流向说明一下。
实际支付9.83元,未支付0.78元(借:其他应付款0.78贷:营业外收入0.78)
应付未付可以计入营业外收入。
好的,到时候使用这0.78的时候就冲其他应付款就可以吗?
可以的没有问题的
好的,谢谢老师
客气期待你的好评