同学你预提了就冲减了
老师,疫情防控税收优惠政策十三期中说,若企业到年底累计计算的应纳所得税额为亏损,则当期无需预缴企业所得税,也无需预缴第二季度以后延缓缴纳的税款,请问老师那之前计提出来的第二季度需要预缴的所得税计入的所得税费用该怎样处理?是在年底12月份做会计处理还是在今年1月份做处理?另外到企业汇算清缴时,因为2020整个年度是亏损的,之前已经预缴过的第一季度所得税国家会退款吗?
老师,我想问一下,上一任会计由于1月太忙,所以没按时做账,当时第四季度企业所得税就直接0报了。到了3月我接手她的工作了,发现年后回来的跨年发票她在21年12月也没有计提,如果我把跨年票在去年12月计提了,在22年3月冲减之前计提,然后按正确的入账,但是由于第四季度企业所得税她0申报,如果汇算清缴我把全年的成本填进申报表里,这样数据和第四季度企业所得税申报的数据就不一样了,因为到了12月,所以报表的数据是全年累计的。面对这种情况,老师,我该怎么做?
老师,我有个问题:有一家公司,23年10月成立的,12月开了对公账户,开了一张发票1万,但是前会计没建账,23年四季度增值税按收入报的,企业所得税填了个收入,填了个利润-1260,其他都没数。汇算清缴也报了,我不打算去改23的数了,想从24年1月重新给他建账。问题来了:24年1月收到了12月开的1万发票的回款,我现在该怎么做这笔分录?还有我不管23年的账了这样可以吗?谢谢
老师,我们是小规模,23年12年收到几笔活动费用,但是活动未展开进行,就借主营业务成本贷应付账款-预估成本了,24年活动收到票,直接计入正常分录借主要业务成本贷银行存款了 现在23年的暂估入账还在账上挂着,应该怎么处理一下
我司是服务业,成本纯人工,,比方说24年发生收入,计提5万工资,25年5月前发齐了5万工资,25年再也没计提工资和产生工资,那么25年会显示发了5万,就计提数为0。当年计提和发的不就对不上了吗,这种情况具体怎么处理和解决。还有其他办法处理我提前计提的工资吗? 郭老师不要回复谢谢
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
多预提的可以冲减的
怎么冲减,在25年做相反分录吗?
是的 直接冲减就可以了
我24年多预提了发展奖励金,利润就多了,交的企业所得税就多了,那我25年冲减了就相当于把多交的所得税调减了?
冲减是做相反分录还是做红字分录?
你可以现在做以前年度损益调整的分录,做跨年调整
像这种预提多了营业外收入,在做所得税汇算清缴时不用做纳税调整吧?因为25年冲减时,25年的收入变少,老师就自动调整了
你做跨年调整的就要汇算清缴的时候调减
现在是不知道有没有预提多,因为第四季度的发展奖励金现在还没开始申请,在25年5月底前应该可以申请下来,到时申请下来再做纳税调整吧?现在不用做吧?
做跨年调整的就要汇算清缴的时候调减,也就是说到时候真的预提多了,我既要做帐务处理(冲减收入),25年在做24年汇算清缴是也要做调减?
嗯,现在不用做,等确定了金额再做可以