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请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?

2025-01-30 23:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-30 23:21

你好,你的会计分录是对的

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你好,你的会计分录是对的
2025-01-30
你好,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-派遣公司 进项不得抵扣
2021-07-01
你好,通过以前年度审计调整科目冲回来
2022-07-18
借其他应收款公司 贷银行存款 发票到了之后,借管理费用、劳务费,贷其他应收款公司就可以了。
2024-09-30
同学你好 没有发票汇算清缴也不来就调增
2022-04-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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