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老师,我们是小规模,23年12年收到几笔活动费用,但是活动未展开进行,就借主营业务成本贷应付账款-预估成本了,24年活动收到票,直接计入正常分录借主要业务成本贷银行存款了 现在23年的暂估入账还在账上挂着,应该怎么处理一下

2024-08-05 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-05 10:04

借、应付账款贷利润分配,未分配利润汇算清缴,需要纳税调增。

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快账用户1673 追问 2024-08-05 10:09

我这个月做可以嘛,还是24年12月底再做 借应付账款-预估成本贷利润分配-未分配利润相同金额就可以嘛 然后直接期间损益结转和本年利润结转就行嘛

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齐红老师 解答 2024-08-05 10:17

这个月做就可以的。

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齐红老师 解答 2024-08-05 10:17

对的是的,只做这一个,其他的都不用做。

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快账用户1673 追问 2024-08-05 10:30

做了之后,直接正常月底结转就可以了是嘛

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齐红老师 解答 2024-08-05 10:33

对的是的,是这么做的。

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借、应付账款贷利润分配,未分配利润汇算清缴,需要纳税调增。
2024-08-05
同学您好,那就是借:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估负数
2024-01-09
借应付账款贷利润分配,未分配利润跨年的。
2024-07-03
你好,现在是发票收到吗?
2022-04-24
同学你好 今年原分录负数红冲然后再做借主营业务成本贷应付账款 然后 借应付账款 贷银行存款 不用做利润分配未分配利润
2023-03-06
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