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老师您好!请教您一下。我公司是小规模纳税人,执行小企业会计准则。去年年底暂估了一笔设计费8000,,当时的分录是:借:主营业务成本-暂估8000,贷:应付账款8000。现在收到了对方的发票7800。1,借:主营业务成本-暂估8000(红冲)贷:应付账款8000(红冲)2,票到。借:主营业务成本,7800,贷:应付账款7800。3。借:应付账款200,贷:利润分配未分配利润200,对吗?

2023-03-06 11:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-06 11:51

同学你好 今年原分录负数红冲然后再做借主营业务成本贷应付账款 然后 借应付账款 贷银行存款 不用做利润分配未分配利润

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快账用户8098 追问 2023-03-06 11:52

我还没有支付款呢

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快账用户8098 追问 2023-03-06 11:54

因为是年前暂估的

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齐红老师 解答 2023-03-06 11:57

那你就付款的时候再做付款的分录 先挂应付账款

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快账用户8098 追问 2023-03-06 11:59

有200的差异的嘛 这200的差异 的处理

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齐红老师 解答 2023-03-06 12:00

同学你好 这个不用管 直接在今年做我上面给你说的分录就可以 200不用做跨年调整

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同学你好 今年原分录负数红冲然后再做借主营业务成本贷应付账款 然后 借应付账款 贷银行存款 不用做利润分配未分配利润
2023-03-06
你好,你是说9万多这个发票吗
2021-09-03
您好 23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估 不是已经冲回了么 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 这笔分录就不应该写了啊
2024-07-12
您好,第一个分录不对,调以前年度损益,要用以前年度损益科目。2,3正确
2021-01-06
你好,最后一个分录修改一下,主营业务成本结转到利润分配本年利润就可以的,
2023-03-06
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