咨询
Q

老师您好!请问一下。比如我公司是小规模,去年年底暂估成本10万元,借:主营业务成本10万,贷:应付账款10万。在今年汇算清缴之前收到了发票。借:主营业务成本-10(红冲),贷:应付账款-10万,借:主营业务成本10万,贷:应付账款10万。借:利润分配-未分配利润10,贷:应付账款10,这样做对吗?

2022-06-04 18:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-04 18:39

您好 暂估金额跟发票金额一致 汇算清缴前收到发票 把发票附在去年凭证后面就好了啊

头像
快账用户7961 追问 2022-06-04 18:41

不一致呢,假设暂估是10万,实际是8万呢

头像
齐红老师 解答 2022-06-04 18:45

请问单位用什么会计准则

头像
快账用户7961 追问 2022-06-04 18:57

小企业会计准则

头像
齐红老师 解答 2022-06-04 18:59

借:利润分配-未分配利润 -10 贷:应付账款 -10 借:利润分配-未分配利润 8 贷:应付账款 8

头像
快账用户7961 追问 2022-06-04 19:13

还是不明白

头像
齐红老师 解答 2022-06-04 19:14

.先把去年暂估的红冲 然后再根据发票入账啊

头像
快账用户7961 追问 2022-06-04 19:19

暂估时:借:主营业务成本10,贷:应付账款10,夸年红冲就是:借:利润分配-未分配利润10,贷:应付账款10?。

头像
齐红老师 解答 2022-06-04 19:34

红冲 金额前面要用负号

头像
快账用户7961 追问 2022-06-04 19:35

谢谢老师!

头像
齐红老师 解答 2022-06-04 19:36

不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

头像
快账用户7961 追问 2022-06-04 21:47

老师,不好意思,我再次打扰您。如果我直接把收到的8万发票贴在去年年底暂估成本凭证后。剩余的2万该怎么来冲呢

头像
齐红老师 解答 2022-06-04 21:48

借:利润分配-未分配利润 -2 贷:应付账款 -2

头像
快账用户7961 追问 2022-06-04 21:51

谢谢老师!

头像
齐红老师 解答 2022-06-04 21:53

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×