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您好!18年暂估成本借:主营业务成本、贷:应付账款(暂估)、19年票来了一些冲了一些成本、20年想调出来交所得税:1、借:主营业务成本(红字)贷:应付账款(暂估)红字、2、借:应付账款(暂估)贷⺀以前年度损益调整(主营业务成本)3、借:以前年度损益调整(主营业务成本)贷:利润分配一未分配利润丶不知对不?去掉第一个分录行不?

您好!18年暂估成本借:主营业务成本、贷:应付账款(暂估)、19年票来了一些冲了一些成本、20年想调出来交所得税:1、借:主营业务成本(红字)贷:应付账款(暂估)红字、2、借:应付账款(暂估)贷⺀以前年度损益调整(主营业务成本)3、借:以前年度损益调整(主营业务成本)贷:利润分配一未分配利润丶不知对不?去掉第一个分录行不?
2021-01-06 21:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-06 21:30

您好,第一个分录不对,调以前年度损益,要用以前年度损益科目。2,3正确

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您好,第一个分录不对,调以前年度损益,要用以前年度损益科目。2,3正确
2021-01-06
你好,如果发票金额和暂估金额一致,,直接按照发票做账借应付账款-暂估 40000, 贷应付账款,这样就有,可以不用冲红分录,汇算清缴也不用做调整了
2020-03-04
把主营业务成本用以前年度损益调整或者未分配利润来代替。
2024-04-24
这个样子看你的分录并没有什么问题啊,你是觉得哪里有疑问?
2021-01-23
借以前年度损益调整负数,代应付账款负数。 借以前年度损益调整贷应付账款。
2024-02-01
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