您好,我们是开了红字发票么,将退货或折让计入销售费用或营业外支出,不要直接冲减收入
报企业个人所得税【综合所得个人所得税预扣预缴申报表】为累计申报,系统检测到您税款所属期为【1】月的申报数据发生了变动,请同步更正【1】月后的申报数据 这个怎么解决呢
您好老师,我去年的报表的营业收入为负数,因为修改之前的错账导致为负数了。然后我报企业信息公示系统里那个资产情况里的营业收入金额不能填负数,这个该怎么办?
代开专票跨月红冲后,需要更正之前申报表后才可以退税,个人认为不用更正申报表啊,跨月开的红冲代开专票的负数税款递减后开的发票税款即可啊?怎么理解呢?
老师好,增值税申报表第25栏是因为2022年3月、4月、7月的申报表修改后出现这个负数,这个负数因有无票收入,正确按3898元按9%,6102元按5%申报的,但是这3个月当时没弄错了,更正后就出现这个负数,请问怎么处理呢?
个税退税是不是要更正申报前的表格和更正申报后的表格,更正申报前的表格查不到了怎么办,个税多缴纳了,不知道更正前的表格所以也没办法在这个月调工资收入了,这个要怎么解决
答案解析没看懂,能不能有视频解题教程
招待费税票扣除是按税收平衡点金额还是发生额的6%?还是收入的5‰?
老师当前个体户城市维护建设怎么计算?
3月底电子口岸月底查询到的报关单有3月份的,还有2月份的岀口日期,我开票统计以3月初的汇率开票了,这可以吗?还是怎么开? 以前开了我也不能红冲了吧? (电子口岸报关单有滞后性?)
材料成本差异率-20—15中-20是什么意思
个体工商户漏申报有首违不罚吗,老师
或有负债和预计负债都属于或有事项吗老师?
我们公司歌手,我们公司跟对方公司签合同,合同内容是什么节目名称,几月几日出席的地方,唱几首歌,含税多少钱这样子,这样子合同不用交印花税吗
老师,我们公司是咨询服务类公司,提供咨询服务顾客报销交通费,但顾客让我们公司开交通费的发票,才报销交通费,这样合理吗?
老师,我估计您在工作中肯定遇到过自己不太熟悉的问题,我想知道的是,遇到自己困惑的问题,按照怎样的顺序来搜索答案,能保证自己最终获得正确答案呢?比如说第一步上哪里找,第二步上哪里找,诸如此类的。也就是说,解决问题的方法论。可以请您提供一个完整的思路吗?谢谢您!
没有开具红字发票,是更正申报了无票收入,是13%税率的无票收入,更正申报了,现营业收入未负,负的还有点多,报表不太好看,这种情况咋解决
哦哦,增值税申报成功了么,更正比如2月的利润表,把这个负和2月的正数收入抵销点,这样2-3月都正常了
增值税申报成功了,更正的是去年11月的增值税,3月收到税局退回的税款,这种去年的怎么调呀?不太好调
您好,收到退税 借:银行 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税(负) 贷:应交税费-未交增值税(负)
这个分录我知道,还是一开始问的问题,这个更正申报去年11月的增值税,收到税款后,做了账务调整,但是营业收入负了很多,报表不太好看
您好,把2和3月报表一起调整,2月收入减少,3月收入为0,
但是我们25年以后收入很少了,2月3月加起来一起都不够啊
哦哦,那就有点奇怪 了,我们未开票收入累计本年为负是申报不成功的,我们申报了么
我们是更正申报成功了,因为两个税率都申报了这批收入,重复报税了,然后写了个说明,就过了,然后税款也回来了,现在就是这个月报表很难看,营业收入负很多,很难写财务分析,不知道能不能人为调一下(账务方面)
哦哦,申报成功了就好解决, 我们调表,不改账,把各月收入调整成均匀的,总的收入不变
好的,感谢
希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!