你好,你看下第一次出现负数的前一个月,你截图你的主表会不会是你31栏多填写了?
老师你好,咨询一下!我这里有一个这个情况!去年3月份,不是小规模税率变成1%。然后我3月份红冲了一部分票,是我1月份申报的!导致我3月份申报的时候,应交税费就为负数!当时去大厅修改申报的。然后7月份,专管员又叫我们去修改!修改后,当时就补缴了增值税和附加税!然后之前会计7月份做账的时候,就没有补计提附加税和增值税!导致现在增值税未负数,这个负数增值税我怎么做帐,调整到哪里去呢?
老师,请问这个期初未缴税额和期末未缴税额是什么意思呢?我们纳税申报表上从19年开始这两个地方就是负数,然后21年11、12月、22年2、3、4、5、6月这7个月计提了增值税,但实际又没缴纳增值税,现在一直摆在账上要怎么处理呢?
小规模公司在2022年12月份开具免税发票金额1227141.30元,并在2023年2月份开具负数免税发票金额1227141.30元,冲减了,2023年1月份重新开具3%专用发票金额1227141.30元,在2023年第一季度申报增值税时因税率政策不一样,去税务局柜台更正申报2022年第四季度增值税申报表(更正后申报增值税的金额是减去1227141.30的),2023年第一季度又重新申报缴纳这1227141.30元收入的增值税及附加税,现在2022年度企业汇算清缴时风险提示增值税申报表的收入与企业汇算清缴申报表的收入不一致(相差这1227141.3元),请问这个应该怎么办?
老师好,增值税申报表第25栏是因为2022年3月、4月、7月的申报表修改后出现这个负数,这个负数因有无票收入,正确按3898元按9%,6102元按5%申报的,但是这3个月当时没弄错了,更正后就出现这个负数,请问怎么处理呢?
老师你好,我在申报增值税报表时六月收入小于开票收入我可以用负数冲以前的未开票收入,现在出现的是五月我有简易计税 3 % 减按 2% 的收入填写了增值税减免税申报表,那么六月减免税申报表有期初余额现在主表 23 栏有减免申报表的余额,应纳税额合计栏出现减免税额余额负数是个什么情况啊,我该怎么处理呢?
法律主体是不是?是不是能够独立承担法律责任的都可以成为主体?
中级会计。长投-投资成本,老师这个后缀啥时加。啥时不加呢分不清
老师您好 这里为什么选d 收回的坏账2万不冲减吗?
为什么分两条线排为什么不一条线
老师 您好 这两道题类似第一题里面收回坏账2万为不冲减坏帐准备贷方余额1万 ?
如果供应商有样品送给我们,我们也直接送给客户了,那出口的时候这些样品我怎么报关
去年工资申报错了,能申请修改吗?有罚款没?
我们有笔工程款,合同金额是246000元,前期约定付30%,发票也开的30%的金额,我现在做账要怎么写分录呢
老师,请举例说明在期望值不同的情况下,标准差率越大,风险越大,反之,标准差率越小,风险越小,如何理解这句话,谢谢
老师,小规模企业,12月预收账款1万,1月才给客户开票,汇算清缴时账要不要调整呢
老师,您看8-9月的申报表
30行和二十五行为什么不一样?
就是因为有这个负数
你好,你能回复一下我问的那个吗?
这个25和30兰需要是一样的,如果没有多交,没有少交。
这个数据就是调了后才这样
您看看我第一次问题3、4、7月调过了
好,不要大于二十五行,你没有多交税吧,没有多交不要大于。
再怎么调整这个二十五行,你修改不了,你只能在30行里面填写,所以你不要大于它,正常交税的,也不要小于你修改之后是错误的,赶紧改正过来。
老师,我还是没明白您说呢?
已经跟税局说过了,这个对我们会有影响吗?
二十五行和30行要填写一样的,这个理解吗?
之前不一致了,全部要改吗?
是的,你如果是正常交税的,需要是一样的,必须是一样的。
这个是规定 二十五行是上一个月的应补税款,上一个月的税款你在这个月缴纳就是正常填写呀。
老师,我们之前在2019年时候有多交一百万税,后面月份有抵部分税呢?
你好,那你是多交了还是怎么了?
预交的,2019年时
预交的,如果是建筑的话,你再附表四
需要抵扣填写实际抵扣金额和主表28。
老师,我在附表二直接填的
你好,附表二填写的是镜像。
表二填写的是进项
老师,我现在进去更正发现25栏跟30栏没数据,怎么更正
25栏是多少,你的30栏就填写多少。
25栏修改不了,你30栏可以调整。
上面就告诉你了,25栏它是自动出来的。