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代开专票跨月红冲后,需要更正之前申报表后才可以退税,个人认为不用更正申报表啊,跨月开的红冲代开专票的负数税款递减后开的发票税款即可啊?怎么理解呢?

2021-10-15 20:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-15 20:48

如果是抵税,可以的,但退税是需更正之前的

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快账用户6247 追问 2021-10-15 21:03

如果选择退税的话,更正申报之前月份申报表,怎么更正呢?减少申报表中的更正专票的收入和税控金额嘛?

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快账用户6247 追问 2021-10-15 21:05

之前月份申报表的收入税款减少的话,下月红冲负数税款和收入又多递减了下月的金额啊?

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快账用户6247 追问 2021-10-15 21:05

怎么理解呢?

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齐红老师 解答 2021-10-15 21:09

如果应纳税没有任何影响的,但要退税,是后续月份有留抵,红冲之后,前面月份也产生留抵,要先进先出。先抵退以前月份的

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快账用户6247 追问 2021-10-15 21:18

没有理解老师的意思 ,选择退税,已经跨月红冲了代开发票后,需要更正申报之前月份申报表后才可以退税,假设之前月只开具了代开发票,没有开别的发票,这样情况下,如何更正之前申报表呢?

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齐红老师 解答 2021-10-15 21:28

意思是退税退的是多交的税,因对应红冲后,上个月是真正的多交了税,税局审核和统计就会准确无误

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快账用户6247 追问 2021-10-15 21:38

之前开了票,下月又红冲了票,一正一负相当于没有开过票,那之前交过的税就是多交的税款,所以需要退税即可,更正申报是该怎么填写呢?之前申报表中减少红冲的收入和退了的税款,是这么操作的嘛?

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齐红老师 解答 2021-10-15 21:46

你说完全没有错,税局的要求是我们不能理解的,可以站在税局角度想,您是税局领导为国理财,执行预算会计并提交相关统计报告,您如何保证数据准确符合预算要求,按我们方便的想全部年底一次抵,有可能最后12月的税收一下少了一半,每个月真实的预算像我们有些老板拍脑袋的预算一样,政府无米下锅关门都不晓得

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快账用户6247 追问 2021-10-15 21:53

谢谢老师!明白了

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齐红老师 解答 2021-10-15 21:56

这个要点赞打賞,让我无私的告诉您会计之外的这些东东!

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如果是抵税,可以的,但退税是需更正之前的
2021-10-15
但是我看你这个说是更正申报这个 意思是叫你们直接按简易申报的?这个各地口径不一样这个,你这个最好是找你税局确定,要是这样开红字再开蓝字一般是按这样步骤申报,但是之前有学员反馈说是直接按简易去申报,后续不再申报了,后续开红字再开蓝字不再申报了这样
2020-09-01
你好,是这样的。因为只要开票当月必须申报纳税。下月冲红,再退或者抵顶税款
2024-04-08
你好,在3%减一计税里面,然后差额交税的去填写附表三本期扣除项目。
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8月18号我又代开了30万, 这个交过税吗,是不是没有交?
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