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现在为一般纳税人,部分红冲以前年度是小规模时去税务局代开的3个点专票,本月已去税务局全额红冲,并自己用税控开具选择3个点差额部分的专票,请问现在如何申报增值税,是直接在本月申报,选择简易计税,为负数申报?还是更正申报以前年度的增值税申报表,然后本月0申报?本月无其他收入

2023-05-04 18:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-04 18:48

你好,在3%减一计税里面,然后差额交税的去填写附表三本期扣除项目。

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齐红老师 解答 2023-05-04 18:49

3%,简易计税 之前的不用修改的。

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你好,在3%减一计税里面,然后差额交税的去填写附表三本期扣除项目。
2023-05-04
1.是 2.是的 3.不需要更正 你在这个月修改就可以
2020-12-14
您好,那您企业所得税也得按更正后的处理,即体现增值税
2023-05-21
你是不要修改了,你不要做以前年度调整,直接做到今年的收入成本
2023-04-14
同学,您好! 不用去更正第一季度的 就按这个销售额填写申报表 然后去大厅申报即可 希望可以帮到你
2022-07-13
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