你好冲费用 冲当时计提的工资
员工社保是公司全部承担的,申报工资的时候还是有将个人部分写开。因为是做的先发再申报,8月发了工资,9月才申报,个税也是9月扣。做账我是,计提借,管理费用-职工,贷,应付职工薪酬。发放:借应付职工薪酬,贷社保个人部分,贷个税,银行存款。但是这样银行存款发出去带的金额和8月实际发放的金额就对不上了 ,或者说,个税部分我应该单独做一个分录计提吗?九月做账再来发放。那个人社保部分应该怎么做呀,因为申报工资,填基本养老,医疗的时候有填。求求老师们救救孩子吧
老师,考核后2021年有个领导公司薪酬结构是基本工资10万加绩效工资20万,绩效工资8万平时跟工资一起发,剩下12万只计提不发,等2022年考核后发放,10月对2021年考核结果为年终绩效不仅不发还倒扣2万,那我10月冲销的薪酬账务处理金额分别是多少
2022年下半年的考核清算,因为12月不及时用完,财政要收回,就根据剩下的绩效金额暂时平均预发放,这个总额数是一个控制额(单位12月已预发总额数是等于这次考核后实际发放总额数的,只不过进行了重新分配而已,因为12月预发是平均的每人一样,现在每人根据获奖值班考核等实际情况就会不一样啦)2023年3月工资单补发处的数就是应实际发放数-已预发数,多还少补。2022年12月发的奖金3023年3月倒扣500,这种做法解释合法吗
2022年下半年的考核清算,因为12月不及时用完,财政要收回,就根据剩下的绩效金额暂时平均预发放,这个总额数是一个控制额(单位12月已预发总额数是等于这次考核后实际发放总额数的,只不过进行了重新分配而已,因为12月预发是平均的每人一样,现在每人根据获奖值班考核等实际情况就会不一样啦)2023年3月工资单补发处的数就是应实际发放数-已预发数,多还少补。2022年12月发的奖金到2023年3月被倒扣500,这种做法和解释合法吗?是公办幼儿园,在编教师
实务#请问下:公司每月给员工发放实物福利,人人有份的那种,需要缴纳个税吗?如果需要,是不是计入工资里按照“工资薪金”缴纳个税?那怎么记账?因为发放的时候直接计入管理费用和应付职工福利,如果计入工资里会增加工资收入,会增加实发工资金额呀,因为是非货币性福利,这个工资表怎么弄?然后福利这部分又要再次计入“管理费用—工资”吗?这块账我想不明白,麻烦老师指导下,谢谢!
融资租赁,租赁期满,按事先约定的方法处理设备,包括退还租赁公司,或继续租赁,或企业留 购,如果是这样是不是大多企业第一选择是继续租赁,或者企业留购
老师 为什么股东大会向投资者宣告分配现金股利会同时引起负债和所有者权益发生变动。可以帮我写一下分录吗
老师您好,请问印花税的申报,是按月来申报还是按季度来申报?在实训课程里面,商贸公司是按照季度来申报的,那么在实际工作当中是按照月度,还是按照季度呢?
老师我们公司是一般纳税人,药店连锁连锁老师我们的资产负债率,利润率,毛利率一般是多少呢
自产商品赠送给员工和客户,会计上是不是都确认收入。 借:费用 贷 收入 销项税 ,借:成本 贷:库存商品。是这样做吗
如果付给别的的利息,财务费用在借方的话是表示减少吗?总是混不清,麻烦老师说一下财务费用这个科目
公司在10月份是小规模纳税人但是,11月份的时候,变成的一般纳税。10月份的税已经交过了。次年一月报税的时候是不是就要把十月份已经报过的发票减掉。直接报11 12月份的发票
老师写一下增值税,印花税,附加税的分录,谢谢
我想问一下,山东电子税务局地方特色那个模块发出来了吗?为什么会打不开?谢谢你了
连续12个月不超过500万,是从领营业执照算起,还有从开出第一张发票算起