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假设2019年亏损20万元 且2019年有 10万暂估发票(虚例支出) 在2019年当时做账分录 借:主营业务成本10万 贷:应付账款 10万 2020年 需要冲掉 反分录为:借 应付账款10万 贷:主营业务成本10万 将上述分录拆分,换成以前年度报益调整科目 借:应付账款10万 贷:以前年度报益调整10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配一未分配利润 10万!以前暂估的这样可以嘛??但是更多的是借库存商品 贷应付账款 —暂估入库 然后结转成本 借主营业务成本 贷库存商品

2021-01-22 22:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-23 00:24

这个样子看你的分录并没有什么问题啊,你是觉得哪里有疑问?

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快账用户2440 追问 2021-01-23 10:19

不是,是暂估的话 不是先库存商品 然后再结转成本嘛。

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齐红老师 解答 2021-01-23 10:39

这个看你的情况,如果说你销售的话,你是直接可以暂估主营业务成本的。

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快账用户2440 追问 2021-01-23 10:46

暂估成本,不跨年直接收到发票红冲回来做笔正确的是吧?

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齐红老师 解答 2021-01-23 10:50

对了,不跨年的话,直接冲就可以了。

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相关问题讨论
这个样子看你的分录并没有什么问题啊,你是觉得哪里有疑问?
2021-01-23
借以前年度损益调整负数,代应付账款负数。 借以前年度损益调整贷应付账款。
2024-02-01
你这里跨年的话,你这个分录处理没问题啊,是正确的。
2021-01-16
借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷利润分配未分配利润做这一个。
2023-02-23
您好 暂估金额跟发票金额一致 汇算清缴前收到发票 把发票附在去年凭证后面就好了啊
2022-06-04
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