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请问一下我司给客户发票金额是HKD19632.6元,因为汇率差异我们香港账户实际收款HKD19554.6元,这个差异如何做账呢,在月末的时候需要结汇吗?在金蝶如何处理科目才正确呢?下图是收款明细及余额

请问一下我司给客户发票金额是HKD19632.6元,因为汇率差异我们香港账户实际收款HKD19554.6元,这个差异如何做账呢,在月末的时候需要结汇吗?在金蝶如何处理科目才正确呢?下图是收款明细及余额
2022-12-19 20:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-19 21:17

你好,这个需要确认汇兑损益的。计入财务费用。

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相关问题讨论
你好,这个需要确认汇兑损益的。计入财务费用。
2022-12-19
您好!申请退回,怎么会涉及到金融费用呢? 还有确认45000人民币费用这个金额怎么来的呢? 汇率是当天汇率,自己填写,期末确认汇兑损益, 图里面那里是扣除的手续费
2022-11-23
你好;  你补一个调汇分录 差异金额走 以前年度损益调整科目去调整即可  
2023-05-16
你好,你这个情况需要做2套账,根据你们领导的思路正常确认收入成本做一套,根据一般实操要求的开发票才确认收入成本做一套账的
2024-05-09
同学你好 需要调账的 用以前年度损益调整来做 多做的费用要调增 2.恩 这个可以的
2021-05-19
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齐红老师 | 官方答疑老师

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