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老师,增值税结转分录如何做呢?本月销项10万,进项8万,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2万,贷:应交税费-未交增值税,2万, 次月实际缴纳2万时,借:应交税费-未交增值税 2万,贷银行存款 2万 这样处理的话,应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目借方余额每个月累计的。

2023-09-13 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-13 16:14

有累计的也是正常的

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快账用户4670 追问 2023-09-13 16:17

老师,我看到会计学堂的课件上是这样处理的,应该按照哪个处理呢?这样的话,借贷相抵,就没有余额了。

老师,我看到会计学堂的课件上是这样处理的,应该按照哪个处理呢?这样的话,借贷相抵,就没有余额了。
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齐红老师 解答 2023-09-13 16:17

你这么做也可以,就是在账上挂着,有余额也不是错的

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