同学您好,对的,您的分录是对的
比如进项8万,销项10万。 请问增值税计提是:借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2万 贷 应交税费-未交增值税 2万。 还是: 借应交税费-应交增值税-销项税额10万 贷 应交税费-应交增值税-进项税费8万 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税2万。再做前面那步,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税2万 贷 应交税费-未交增值税2万。 就是要不要把进项销项先结转到相反方向?还是不用?
老师,6月销项税额10万,月末,是不是还有做转出销项税额,①借 应交税费-应交增值税-销项税额 10万 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税10万 ② 借 应交税费-应交增值税转出未交增值税10万 贷 应交税费-未交增值税 10万 7月缴纳的时候 借 应交税费-未交增值税 10万 贷 银行存款 10万 是这样吗
借:应交税费-应交增值税-销项税额600万 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税600万 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税300万 贷:应交税费-应交增值税-进项税额300万 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税300万 贷:应交税费-未交增值税300万 借:应交税费-未交增值税300万 贷:银行存款300万 老师,我上边写的分录对不对?
结转增值税,1借,销项500贷进项300贷应交税费转出未交300 2.借应交税费转出未交300贷未交增值税300 3.借未交增值税300贷银行300这种与1.借销500贷进200贷未交增值税300 2.未交增值税贷银行。以上两种对不,有何弊端
这个月我们做了营业收入1千800多万,销项税额是160多万,进项税额是40多万,销项税额减去进项税额以后的交120多万的增值税。企业用每个月预交的增值税低掉了120万,我是这么做这个会计分录的,,借:应交税费_应交增值税_销项税额160万,贷;应交税费_应交增值税_转出未交增值税160万,借;应交税费_应交增值税_转出未交增值税40万,贷:应交税费_应交增值税_进项税额40万,借;应交税费_应交增值税_转出未交增值税120万,贷_应交税费_应交增值税_预交增值税120万 。这个会计分录做的对不对。
老师好,公户走流水备注什么合理合法
小规模纳税人,应交税费应交增值税缴纳的时候需要转入到未交吗,不转直接贷银行可以吗
老师请问一下,去年公司给离职员工多交了当月的医疗保险单位和个人部分378.93元,生育险51.67元,今年申请退款,昨天公户退款到账了,378.93一笔,51.67一笔,怎么做分录啊
老师,长期股权投资增加要交印花税吗?
您好老师,麻烦您帮忙算一下
老师,公司招商部门附近外出考察学习,费用应如何报销?
去年的成本票 今年汇算之后才开进来可以用吧 就是不能调整去年的成本了
我们个体户一直没开出过发票也没收到过发票 老师这个适合个体户用做收支账吗 根据这个收支账来报税可以吗
我们去年有一家建筑分公司(2024年4月份成立),合同价款500多万,目前开票390开万,申报个税100万左右,税求要求补2个点的工会经费,您们之前都是如实缴纳的吗,有成立工会组织吗?
老师,先发货后开票的业务怎么做分录,申报又怎么申报呢?
老师,纳税的时候,销项和进项必须通过“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目转出吗?不能直接通过“应交税费-未交增值税”转出?
您好,是的,这样每个科目的余额才能平
老师,纳税的时候,增值税销项税额和进项税额不能直接通过“应交税费-未交增值税”转出吗?
您好,是的,是这样的,