可以的,可以调整的,红冲之前的再做正确的。
老师您好!我现在有笔帐不知怎么处理, 是2019年3月误将一笔押金做成收入,并且当月计提缴纳了税费,这笔账今年怎么调正,是否还设及去年的利润调整,谢谢老师帮我解答一下
老师,我八月份员工餐费直接做的应付职工薪酬——员工福利费现在我要调账的话,是不是只要添一笔分录就好了 添借:管理费用——福利费贷:应付职工薪酬——员工福利费,这样对不
我去年12月做了一笔,员工垫付了员工聚餐福利费,我就借应付职工薪酬_福利费,贷:库存现金,好像少做了一笔费用,导致跨年了,有笔应付职工薪酬没做平,我现在应该怎么补充
老师你好我有一笔办公用品604,我做了 借管理费用-办公费604 贷:应付职工薪酬-福利费604 借:应付职工薪酬-福利费604 贷银行604 老师我把当福利费做了,这是去年9月份的一笔,现在怎么调
老师,您好,我今年3月份有一笔餐费,我做成了招待费,应该是福利费,现在还能调吗?
老师 从一家家代理记账公司的财务数据移交给自己公司新的财务做账,请问需要代理记账电脑里移交的数据是哪些?在代理记账财务一年了。第二就是这些数据如何导入我们这个快账软件?
建筑业跨区开票分录如何做?月末预缴增值税和附加税,所得税分别如何做分录
请问: 外贸公司出口转内销需在电子税务局里“出口应征税报关单用途确认″里进行确认,这个用途确认表中的应征税含税销售额应等于出口转内销的开票金额(含税),但因电子税务应局用途确认里的美元数字保留整数,把小数点给去掉后乘以汇率得出的,造成两者有些许差异,而电子税务局用途确这里又没法修 改,新办公司第一次遇到,不知道能不能强行确认?希望有这方面经验的老师回复下,不然请回避下,别浪费彼此时间哈
公司给别人开出的收据要做入会计凭证里面吗
老师,我们公司是一般纳税人商业企业,客户公司叫我们开票,开票的商品有的进项票我们开不回来怎么办?像这种情况我们公司可以无票销售吗?
老师,账务中库存现金和其他应收款太多怎么做合适呢
建筑公司异地预缴的申报表在哪里可以查到,异地预缴的预交基数是怎么算的。计算税得基数,比如说增值税及附加,印花税,水利基金这些那算增值税的时候扣除项目有哪些,能说下嘛,刚接手建筑不懂怎么算预交,这个为啥要扣除这个项目,不太懂,扣除分包款还是劳务发票的金额,扣除的是含税还是不含税。分包的成本指的什么老师,比如劳务公司这个月给我开了20万的发票,我只需要扣除这20万不含税的金额吗,还是我公司付给劳务公司的也得扣除
事业单位以前年度有收到一笔钱借:银行存款贷其他应付款,然后支出直接相反分录,但是支出时有一笔固定资产变成其他应付款支付出去没有入固定资产,目前该笔收入已全支完,现在改账怎么做账
关税税率是多少 提高至和加征有啥区别 是不是都在原税率基础上增加 比如说原税率5%增加84% 提高至和加征是不是都在原税率基础上增加84%
老师,异地电子税务局网签三方协议还需要到线下银行办理吗?
是之前的做个相反分录,然后再做正确的吗?怎么红冲?可以只冲这个招待费吗?
你好,可以的,可以一部分红冲再重新做。
这样做可以吗?不是冲红的
你好,第一个不就是红冲吗?冲红就是红冲,红冲就是负数。也可以是相反的 第二个分录修改,借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费 贷其他应付款。