同学你好,是不是只要添一笔分录就好了 添借:管理费用——福利费贷:应付职工薪酬——员工福利费,这样对不——对的;
老师 员工聚餐做账分录是:借:管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款
老师,我八月份员工餐费直接做的应付职工薪酬——员工福利费现在我要调账的话,是不是只要添一笔分录就好了 添借:管理费用——福利费贷:应付职工薪酬——员工福利费,这样对不
老师请问一下借:管理员—福利费 贷:应付职工薪酬福利费,什么情况下需要走应付职工薪酬福利费,什么情况下不需要,我之前都是直接借管理费用—福利费,贷应付职工薪酬福利费。
老师这里的福利费我1月份做的没有通过应付职工薪酬福利费,这个我应该怎么调整,这样行不行 员工报销的 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57 借应付职工薪酬福利费52.57 贷银行4287.25 这样行不行还是这样做 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷:银行4287.25 借应付职工薪酬福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57
员工聚餐我可以做职工福利不? 做的话是不是 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-福利 借:应付职工福利 贷:银行存款
公办幼儿园所得税税率有减免20%的说法吗?
根据两个表,报税系统里是这样填吗?
老师,公司不是出口企业,但偶尔有国际运输发票,业务说是给客户代发货的,这合理吗
你好,我们今年采购了很多固定资产,签订了很多合同,但合同太多,我在入账时原始凭证里可以不附合同吗?
老师,您好!我在另外一台电脑申报个税,怎样才能获取上月的申报信息?
老师,个体户没有收入,季报是不是全部填0,0申报就可以了
老师,印花税能申请减免或者合同避点吗
老师,个体户经营所得个税汇算清缴,3月31日之前没申报,逾期了还能申报吗
添加办税人的话必须法人登录操作吗?
老师 我半路结账 银行存款对方少记0.02,我现在要把0.02调整和对账单金额一致, 0.02应该写什么科目银行对账单金额4081.5 对方给我的金额4081.48