你好,正确的 是这么做
员工报销为公司购买粽子发给员工分录: 借:管理费用——职工福利 贷:应付职工薪酬——职工福利 借:应付职工薪酬——职工福利 贷:银行存款 对吗?
老师 员工聚餐做账分录是:借:管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款
开办时: 职工聚餐分录: 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:其他应付款 借:管理费用-开办费-福利费 贷:应付职工薪酬- 老师以上分录对吗?
老师, 公司给员工的福利, 都要从应付职工薪酬过一道吗, 比如公司聚餐,借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款,不可以借管理费用-福利费,贷银行存款吗?
员工聚餐我可以做职工福利不? 做的话是不是 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-福利 借:应付职工福利 贷:银行存款
别人通过我公司在网络上收客,收到钱袋宝的钱,现在要提现给别人,怎么处理做账
老师你好!小规模个体户季度不超30的部分结转到营业外收入了,那报个税的经营所得时收入加这营业外收入么?
老师您好,公司是生产手机钢化膜的,买了一批酒,金额非常大,现在我想把这酒卖出去,开票给客户可以吗,我们不是酒的行业,没有这个经验范围
销售蔬菜水果的农产品商贸公司,一般纳税人,取得购进发票有免税和应税商品,入库存商品时需要区分免税和应税商品入账吗?
员工报销加油费的分录怎么做?
跨年的增值税免税的金额是应该计入营业外收入么,分录要怎么调整啊
老师我们是物业公司,在住建局申请外墙维修款,我们付给第三方维修费开出来专票,税款我们可以用来抵扣吗
老师,我们是建筑公司,去年7月份的时候开了一张发票是9%的,然后8月份的时候对方公司说开错发票了需要开成3%的发票。然后我们作废了,没有重新开具。当时交了增值税也没有退。今年3月份才重新开具了3%的票。然后那个没有退的增值税不能抵减嘛?
请问老师,公司注销了账上还要两台库存,金额不大,如何处理比较好呢?
老师,我们公司是出口型贸易企业,现在卖一辆公司名下的车给国外,这种情况可以退税吗?