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老师 员工聚餐做账分录是:借:管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款

2020-11-05 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-05 09:31

你好,正确的 是这么做

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相关问题讨论
你好,正确的 是这么做
2020-11-05
你好,是的,是这样处理的 
2021-04-30
是的,就是那样做的哈
2023-04-19
这个是便于以后申报所得税,统计职工薪酬
2023-05-05
你好,是的,您写是对的,借:管理费用 贷:应付职工薪酬——职工福利费 借:应付职工薪酬——职工福利费 贷:银行存款
2021-07-07
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齐红老师 | 官方答疑老师

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