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老师,我们是建筑公司,去年7月份的时候开了一张发票是9%的,然后8月份的时候对方公司说开错发票了需要开成3%的发票。然后我们作废了,没有重新开具。当时交了增值税也没有退。今年3月份才重新开具了3%的票。然后那个没有退的增值税不能抵减嘛?

2025-04-01 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-01 16:14

你看下当时应补税款是一个负数吗?增值税申报表里面。

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快账用户9550 追问 2025-04-01 16:20

不是负数,是需要缴纳当期的税款的

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齐红老师 解答 2025-04-01 16:21

不是的,你填写负数的那个月的 它应补税款不是负数的话,是不是给你自动留底了?留底了的话,简易计税对应的抵扣不了。

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快账用户9550 追问 2025-04-01 16:39

那怎么处理呢?我们老板上我抵减了

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齐红老师 解答 2025-04-01 16:39

你好,现在出现了什么情况?是不是自动给你留底了?

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齐红老师 解答 2025-04-01 16:40

如果是的话,你跟你老板说一下,简易计税对应的进项不允许抵扣。然后,他现在这笔钱在留底里面,一般纳税人宏冲一般不退税,留着以后继续抵扣。

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你看下当时应补税款是一个负数吗?增值税申报表里面。
2025-04-01
你得看下之前的留底没有 留底了抵扣不了
2025-04-01
没有模板就按照单位实际情况写清楚就行,没有格式的限制。
2024-04-02
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你好,你申请退税了吗?退税金额到你帐号上了
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