咨询
Q

老师,工资计提和实际发放差额2分钱,我应该怎么做账?

老师,工资计提和实际发放差额2分钱,我应该怎么做账?
2023-09-05 23:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-05 23:09

安你们支付的为准吗 是的话你看下是不是少计提了

头像
快账用户2451 追问 2023-09-05 23:13

老师,也不是少计提,是四舍五入出现的差额,现在发放金额,大于计提的金额2分钱,我应该怎么处理?

头像
齐红老师 解答 2023-09-05 23:15

补计提 借管理费用 贷应付职工薪酬0.02

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
安你们支付的为准吗 是的话你看下是不是少计提了
2023-09-05
你好,红冲就可以的。 这个是跨年的吗?
2022-01-28
你好这个参考这个截图做,这个应付是没有扣个人社保,个人公积金个税之前工资,实发是贷银行,
2021-06-16
同学, 实际应发工资比计提的工资数大,需要补回少计提的部分: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬
2021-04-28
你好,有差额肯定是不正常的。
2024-07-12
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×