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老师您好!购进一批材料,发票已收,款已付。目前是已经销售,但是价钱还没有谈好。这个怎么记账啊?未开票收入没办法确定金额呀。

2025-03-04 00:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-04 00:18

您好,这个的话有合同价格吗请问

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您好,借应付账款,贷银行存款,借原材料,贷应付账款暂估
2022-08-28
你好可以的 可以支付给个人
2024-09-08
下个月结转费用,冲预付即可
2022-07-10
只能按暂估入账,做账务处理,就是无票的成本费用。
2021-08-23
你好开始暂估借原材料,贷银行存款 下月冲分录,再做一笔金额正确的把税补上谢谢
2022-04-20
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齐红老师 | 官方答疑老师

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