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老师好,工资表上的金额和我实际发放的金额不一致,有些员工欠着没发,该怎么写计提工资和发放工资分录,

2020-12-17 12:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-17 12:02

你好,计提正常计提,没发的挂在其他应付款科目

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快账用户6554 追问 2020-12-17 12:04

不是挂应付职工薪酬上吗,,具体分录是怎样的,

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齐红老师 解答 2020-12-17 12:05

借 管理费用-工资  100   贷  应付职工薪酬-工资100 借  应付职工薪酬-工资100  贷 其他应付款10  银行存款90

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快账用户6554 追问 2020-12-17 12:08

这样就知道哪个人具体欠多少工资了是吗?下次发放时就冲其他应付款

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齐红老师 解答 2020-12-17 12:08

是的,是这个意思的。

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快账用户6554 追问 2020-12-17 14:49

公司购买设备产生的运费,从公帐上转给个人的没有发票怎么写分录

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齐红老师 解答 2020-12-17 15:02

你好,正常入账,入成本,汇算清缴调增。

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快账用户6554 追问 2020-12-17 15:03

分录是什么

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齐红老师 解答 2020-12-17 15:04

借 固定资产 贷 银行存款

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快账用户6554 追问 2020-12-17 15:05

是运费转个人账上,没有发票

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齐红老师 解答 2020-12-17 15:06

一样的,合并计入固定资产的。汇算清缴调增

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你好,计提正常计提,没发的挂在其他应付款科目
2020-12-17
您好同学可以写当期应计提的工资
2025-01-07
同学,你好 下个月补计提就行了
2022-07-31
需要冲销计提分录,重新按正确的金额计提。或者是按中间的差额补提或冲销工资的计提分录。第一种方式是正确的做法,第二种做法属于实务工作中,不规范的做法。
2021-06-22
同学你好 那就给员工补交 现在先挂其他应付款
2021-01-28
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