你好,计提正常计提,没发的挂在其他应付款科目
老师好,工资表上的金额和我实际发放的金额不一致,有些员工欠着没发,该怎么写计提工资和发放工资分录,
老师 我想请教下计提工资和发放工资的分录 比如本月应该发放的工资总额是8000元 ,扣除个人承担的社保400元 实际应该发放的工资是7600元 本月计提工资的会计分录应该怎么写呢,下个月发放的时候 会计分录又应该怎么写呢
请问老师计提的工资和实际发放的工资金额不一致怎么处理
工资实际发放的金额与计提的金额不一致,该怎么账务处理呢
老师,计提的工资和实际发放的工资金额不同,怎么处理一下?
你好,请问A公司是B公司的股东,A公司代替B公司购买了办公家具、A公司付款、发票开给了A公司,B公司使用,B公司依据什么入固定资产?
美女,又打扰你啦,我们一般纳税人月报,专票和普票一个月➕一起没有超过 10w 的话,普票是不要交税的吧,附加问题,进项算吗
公司出售汽车给个人二手车市场开一万发票,怎么报税,有啥风险
我想问下,电子税务局出口应征税管理那个模块怎么操作,出口应征税报关单用途确认那块
公司零售给予客户的折扣怎么做账,原价10元,折后6元
未确认融资费用用在什么情况下?
你好,社保晚几天申报,会影响企业信誉评级嘛
老师您好,制造业1月份没有生产,1月份制造费用分录该怎么做呢
老师,银行收取的手续费和短信费是否都可都开具发票?谢谢老师
郭老师, 之前年度暂估的原材料,借原材料,贷应付账款暂估, 领暂估的借库存商品,贷生产成本, 结转成本借主营业务成本,贷库存商品, 今年没到料,要怎么处理,需要调账,调表吗
不是挂应付职工薪酬上吗,,具体分录是怎样的,
借 管理费用-工资 100 贷 应付职工薪酬-工资100 借 应付职工薪酬-工资100 贷 其他应付款10 银行存款90
这样就知道哪个人具体欠多少工资了是吗?下次发放时就冲其他应付款
是的,是这个意思的。
公司购买设备产生的运费,从公帐上转给个人的没有发票怎么写分录
你好,正常入账,入成本,汇算清缴调增。
分录是什么
借 固定资产 贷 银行存款
是运费转个人账上,没有发票
一样的,合并计入固定资产的。汇算清缴调增