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工资计提后实际发放有小数差额怎么入账分录

2024-07-30 12:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-30 12:33

你好,差额冲销或者补计提就可以了 借:管理费用贷:应付职工薪酬 冲就填负数金额,补差额就填正数金额

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你好,差额冲销或者补计提就可以了 借:管理费用贷:应付职工薪酬 冲就填负数金额,补差额就填正数金额
2024-07-30
你好,同学 这个一般是尾差导致的,这个尾差可以直接调整到管理费用里面
2023-12-07
安你们支付的为准吗 是的话你看下是不是少计提了
2023-09-05
同学,你好 没关系,少计提的补计提,多计提的冲掉就行
2025-01-02
计提工资: 借:管理费用—工资, 贷:应付职工薪酬—工资, 发放工资: 借:应付职工薪酬—工资, 贷:银行存款, 其他应付款—个人社保, 应交税费—个人所得税, 缴个税时: 借:应交税费—个人所得税, 贷:银行存款, 社保计提: 借:管理费用—社保单位, 贷:应付职工薪酬—社保单位。 缴社保时: 借:应付职工薪酬—社保单位, 其他应付款—个人社保, 贷:银行存款,
2020-12-09
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