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老师,6月认证的进项税,7月已经红冲了(数电发票),7月申报表表二带不出来进项税转出,手动填上,申报显示比对不符,不填转出就能申报

2023-08-14 08:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-14 08:43

你好,当时开了红字信息表吗?如果开了的话,选择的是购买方申请吗?

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快账用户7066 追问 2023-08-14 08:45

因为我家还是用税控盘,所以是对方申请,我家点了确认,然后开具发票

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齐红老师 解答 2023-08-14 08:48

对方申请的时候,他选择的是购买方已抵扣吗?

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快账用户7066 追问 2023-08-14 08:51

是的,对方填的已抵扣

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齐红老师 解答 2023-08-14 08:53

信息表确定是七月份开出来的是吗? 你找你税务局那边看一下的 很有可能是你税务局这边系统的问题。

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你好,当时开了红字信息表吗?如果开了的话,选择的是购买方申请吗?
2023-08-14
你好,这个是购买货物的吗?如果是的话,借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2022-01-20
您好,填写其他的转出事项里面就行。
2023-10-23
你好,这个进项税额转出是填写正数。
2025-03-14
您好,根据增值税申报表对比反馈结果,查看手里的增值税进项发票,对应出销售方,落实对方开票的会计,是否对方有红字开具。
2022-06-14
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