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员工2024年12的发票,2025年1月才拿来报销,怎么入账

2025-03-14 23:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-14 23:21

您好,在12月计提了,借:管理费用等 贷:其他应付款 1月报销时,借:其他应付款 贷:银行

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能,业务部门拿来2024年12月份费用发票,到2025年3月份现在能入账报销
2025-03-10
除非1月发票的费用是在12月确实发生的,才能在12月做账
2025-01-08
这笔费用可以做在2025年1月。
2025-01-06
你好,你如果已经做账了,也已经报了的话,就在25年去计提。 借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬
2025-02-10
你好,没问题,是可以这么操作的
2025-01-13
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