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老师晚上好,供应商红冲了去年 11 月的发票,我已经抵扣进项税额,我 24 年 11 月份做分录 借:原材料 正数 待抵扣进项税额 正数 贷:应付账款 跨年度了我怎么做账呢,进项税额转出分录怎么做呀?

2025-03-14 23:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-14 23:36

您好,借:原材料 (负) 贷:应付账款(负) 进项税额转出 (正)

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快账用户7498 追问 2025-03-14 23:40

不需要用到以前年度损益调整科目是吗?

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齐红老师 解答 2025-03-14 23:41

您好不用,这里没有损益科目

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您好,借:原材料 (负) 贷:应付账款(负) 进项税额转出 (正)
2025-03-14
你好,把上面的做负数 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款
2024-03-27
您好 八月份暂估分录正确的 收到发票后 红冲暂估 然后再根据发票写分录 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款-A供应商
2022-10-19
你好;    你之前 是不是进项税转出也做了两笔分录 ?    
2022-05-16
借原材料 负数,贷应付账款 负数
2021-04-02
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