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老师 11月有一张进项没有抵扣 做了借:原材料 应交税费 应交增值税 进项 贷:应付账款 12月份 做了 借:应交税费/待认证进项 贷:应交税费/应交增值税/进项 6月份要抵扣这张票 怎么做分录

2022-07-06 21:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-06 21:35

12月份 做了 借:应交税费/待认证进项 贷:应交税费/应交增值税/进项 6月份要抵扣这张票,不需要做分录了

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快账用户6324 追问 2022-07-06 21:37

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-07-06 21:38

 好的,祝你工作顺利!

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12月份 做了 借:应交税费/待认证进项 贷:应交税费/应交增值税/进项 6月份要抵扣这张票,不需要做分录了
2022-07-06
你好,现在这样做分录 借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额
2020-12-02
结转进项,销项  借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项 借:应交税费-增值税-销项 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税
2022-11-29
你好,同学,可以这样做。
2024-06-30
你好,借 应交税费-应交增值税(进项税额)贷 应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)
2021-07-06
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