你要先做24年的汇算,才能填报弥补亏损
我们是小规模企业,今年第一个季度报企业所得税的时候利润总额报错了,多报了20万,但是弥补以前年度亏损没交税,我这个季度报税额时候可以调吗,去年的亏损这个季度还可以继续弥补吗
我公司是小规模,这个季度有利润,应该交企业所得税;现在有政策可以暂时不交,年底一起。可是我以前年度有亏损可以弥补。这种情况,企业所得税我要不要计提,年底亏损弥补,我会计分录怎么处理,利润表上所得税要不要体现
我是小规模纳税人,23年1季度有利润,上一年有亏损,我报一季度所得税,弥补以前年度亏损是0,就得交税了。我需要先报完年报,亏损额就出来了是吗?
老师我们是小规模纳税人,以前第一季度经营都是亏损,第二季度有了利润,也计提了,可是最后申报是弥补以前亏损不用交所得税了,可是账上这个应交所得税这个数据该如何处理?
老师,我们是小规模物业公司,现在公司刚开始,处于亏损状态,但上个季度利润是40000,这个月申报企业所得税用交税吗?
这个选c过去吗?没看懂
这个月有红冲以前发票,具体怎么做
老师手机店后面改成查账正式了,他那个付给供应商的款还是从业主老板私账付给那个供应商,供应商后面有开票这样有什么问题吗?像这样要做什么分录要付什么单据?
老师,这个管理费用和销售费用不带二级科目填不了,这个应该怎么添加上去?
发红包给员工的这种福利,必须是发生的时候先计提再发放吗?
老师,加油费开的是单位的抬头,这个单位是一家个体户,然后车是法人的,没开租车发票,之前把加邮费入账了的话,汇算时调出来,调在其他项目或者不允许扣除项目里的与生产经营有关的支出里可以么
请教一下,转让乙公司的股权,为什么不是营业收入,不是营业收入是什么收入?非常感谢!
老师,平销返利甲公司假如一月销售货物给乙公司,2月按已销含税价的10%返还给乙方,这种情况需要给乙方开具红字发票,电子税务局正常开红字发票需要红冲之前的发票或部分红冲,象这种平销返利红冲发票怎么开呢。
老师你好,小企业会计准则的公司,计提坏账准备,如何做分录,全套的?
老师咋能用大白话懂甲方乙方啊,有购销的还有工程的
那我这个季度的财报和增值税报表已经申报了,有影响吗?要做更正吗老师
可以更正申报的哈
好吧,谢谢老师
财报和增值税申报不影响申报季度所的税的,只是填弥补亏损