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老师,3月份记到待抵扣进项税额,6月份认证抵扣,可6月份账上没有把待抵扣进项税额转到进项税额,现在要调整怎么调?借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额

2020-12-02 22:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-02 22:12

你好,现在这样做分录 借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额

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快账用户5402 追问 2020-12-02 22:13

摘要里该怎么写?

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齐红老师 解答 2020-12-02 22:14

你好,摘要可以是:待认证进项税额结转到进项税额

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快账用户5402 追问 2020-12-02 22:31

好的!!谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-03 08:04

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,现在这样做分录 借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额
2020-12-02
是的, 分录就是这么做的
2021-07-08
你好,当月勾选认证的进项,是什么原因就当月不抵扣了呢?
2020-12-29
你好,对的,是这么做的。
2021-07-07
您好,现在待抵扣进项税不用了 如果会计拿到凭证时,后面没有发票,但是要确认费用,那就会有待认证进项税额科目了
2020-12-10
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